Raportowanie deklaracji VAT
Pomyślna rejestracja do podatku VAT w innych krajach UE nieodłącznie wiąże się z obowiązkiem składania cyklicznych deklaracji, szczegółowo określonych przepisami wewnętrznymi państw UE. Najczęściej występującą deklarację VAT, w której zawiera się wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu w danym kraju członkowskim, składa się zazwyczaj co miesiąc lub kwartał, rzadziej w ujęciu rocznym. Niestety wymagane informacje oraz ich podsumowania w poszczególnych krajach drastycznie różnią się między sobą co oznacza, że dla każdego kraju deklaracja jest przygotowywana odrębnie. Dodatkowo, w wybranych krajach oraz przy innych modelach sprzedaży należy spełnić inne obowiązki sprawozdawcze, takie jak – JPK, ECSL, INTRASTAT czy SAF-T, o których możesz przeczytać więcej tutaj.
Składanie deklaracji VAT, JPK, ECSL i INTRASTAT
Po skutecznej rejestracji, oferujemy naszym klientom możliwości reprezentacji ich firmy, a zatem także interesów przedsiębiorstwa przed lokalnym Urzędem Skarbowym przez EFF. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy zawsze na bieżącą z wszelkimi wymogami Urzędników co do firmy naszego klienta. Przedsiębiorca nie pozostaje jednak bez informacji, gdyż każdorazowa korespondencja trafia także do klienta, który ma pogląd aktualnej sytuacji i widzi efekty naszej pracy. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca można skupić się na prowadzeniu biznesu, wiedząc, że jego firma pod względem podatkowym jest bezpiecznie reprezentowana przez EFF. Jest to możliwe, dzięki współpracy EFF z licencjonowanymi doradcami podatkowymi oraz z siecią zagranicznych doradców podatkowych, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Usługa reprezentacji jest zawsze wdrażana w modelu, gdy EFF zajmuje się okresowymi deklaracjami firmy w krajach UE.